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Determine attività negoziale

Numero / Data Protocollo Determina Valore
48
12/02/2014
UNICREDIT FACTORING S.P.A.
fattura n. 14002626 /K assistenza tecnica dal 01/01 AL 31/03/2014
€2.397,52
47
12/02/2014
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES
Fattura n. 13084636 n. autorizzazione 10/12630 dal 01/01 al 31/03/2014
€197,23
46
12/02/2014
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES
Fattura n. 13084635 n. autorizzazione 09/7262 dal 01/01 al 31/03/2014
€418,25
45
12/02/2014
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES
Fattura n. 13084634 n. autorizzazione 09/7233 dal 01/01 al 31/03/2014
€8.233,24
44
12/02/2014
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES
Fattura n. 13084633 n. autorizzazione 08/4659 dal 01/01 al 31/03/2014
€6.894,48
43
12/02/2014
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES
Fattura n. 13084637 n. autorizzazione 10/13005 dal 01/01 al 31/03/2014
€623,41
42
12/02/2014
INAIL
Sanzione per ritardo comunicazione cessazione PAT
€13,36
41
12/02/2014
ST ANDREWS COLLEGE - MUN
Quota per spese di organizzazione SAIMUN a.s. 13/14 (€ 165,00+€30,00)
€855,00
40
12/02/2014
PERSONALE D'ISTITUTO
Rimborso spese per viaggio estero rete FRI.SA.LI prof. Malacrea R. marzo 2013
€1.586,38
39
12/02/2014
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE
Acquisto valori bollati per Laboratorio Prove Materiali
€3.200,00
38
12/02/2014
AICA Ass.ne Italiana per l'Informatica ed il Calcolo automatico
Rinnovo quota associativa anno 2014
€200,00
37
12/02/2014
FOSCHIA Nicola
Anticip per spese sistema logistica 23/02/2014 - 3/03/2014
€600,00
36
12/02/2014
GASPARINI Caterina
Anticip per spese sistema logistica 1/03/2014 - 8/03/2014
€600,00
35
12/02/2014
TROST SPA
Buono d'ordine n. 18/2014 Pennarelli per lavagne bianche
€137,62
34
12/02/2014
A.P.C. di Guerra Loris & C. sas
Buono d'ordine n. 29/2014 Hard Disk - Alimnetatore - Masterizzatore e Cavo Monitor
€1.121,12
33
12/02/2014
ONE' OFF di Luca Chiarella & C. sas
Buono d'ordine n. 27/2014 Opuscolo Guida ai materiali da costruzion e spese di trasporto
€727,12
32
12/02/2014
UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
Buono d'ordine n. 26/2014 Quota associativa UNI
€500,00
31
12/02/2014
TIRELLI ANDREA
Anticip per spese sistema logistica 3/03/2014 - 09/03/2014
€500,00
30
12/02/2014
INITIAL ITALIA SRL
Buono d'ordine n. 23/2014 Materiale igienizzante
€2.498,56
29
12/02/2014
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.L .
Buono d'ordine n. 21/2014 Bombole Arcal e Acetilene - comprese spese di trasporto
€332,94

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