Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
---|---|---|
48 12/02/2014 |
UNICREDIT FACTORING S.P.A. fattura n. 14002626 /K assistenza tecnica dal 01/01 AL 31/03/2014 |
€2.397,52 |
47 12/02/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 13084636 n. autorizzazione 10/12630 dal 01/01 al 31/03/2014 |
€197,23 |
46 12/02/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 13084635 n. autorizzazione 09/7262 dal 01/01 al 31/03/2014 |
€418,25 |
45 12/02/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 13084634 n. autorizzazione 09/7233 dal 01/01 al 31/03/2014 |
€8.233,24 |
44 12/02/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 13084633 n. autorizzazione 08/4659 dal 01/01 al 31/03/2014 |
€6.894,48 |
43 12/02/2014 |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Fattura n. 13084637 n. autorizzazione 10/13005 dal 01/01 al 31/03/2014 |
€623,41 |
42 12/02/2014 |
INAIL Sanzione per ritardo comunicazione cessazione PAT |
€13,36 |
41 12/02/2014 |
ST ANDREWS COLLEGE - MUN Quota per spese di organizzazione SAIMUN a.s. 13/14 (€ 165,00+€30,00) |
€855,00 |
40 12/02/2014 |
PERSONALE D'ISTITUTO Rimborso spese per viaggio estero rete FRI.SA.LI prof. Malacrea R. marzo 2013 |
€1.586,38 |
39 12/02/2014 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE Acquisto valori bollati per Laboratorio Prove Materiali |
€3.200,00 |
38 12/02/2014 |
AICA Ass.ne Italiana per l'Informatica ed il Calcolo automatico Rinnovo quota associativa anno 2014 |
€200,00 |
37 12/02/2014 |
FOSCHIA Nicola Anticip per spese sistema logistica 23/02/2014 - 3/03/2014 |
€600,00 |
36 12/02/2014 |
GASPARINI Caterina Anticip per spese sistema logistica 1/03/2014 - 8/03/2014 |
€600,00 |
35 12/02/2014 |
TROST SPA Buono d'ordine n. 18/2014 Pennarelli per lavagne bianche |
€137,62 |
34 12/02/2014 |
A.P.C. di Guerra Loris & C. sas Buono d'ordine n. 29/2014 Hard Disk - Alimnetatore - Masterizzatore e Cavo Monitor |
€1.121,12 |
33 12/02/2014 |
ONE' OFF di Luca Chiarella & C. sas Buono d'ordine n. 27/2014 Opuscolo Guida ai materiali da costruzion e spese di trasporto |
€727,12 |
32 12/02/2014 |
UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE Buono d'ordine n. 26/2014 Quota associativa UNI |
€500,00 |
31 12/02/2014 |
TIRELLI ANDREA Anticip per spese sistema logistica 3/03/2014 - 09/03/2014 |
€500,00 |
30 12/02/2014 |
INITIAL ITALIA SRL Buono d'ordine n. 23/2014 Materiale igienizzante |
€2.498,56 |
29 12/02/2014 |
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.L . Buono d'ordine n. 21/2014 Bombole Arcal e Acetilene - comprese spese di trasporto |
€332,94 |
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