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Determina
Numero protocollo: 
807
Data protocollo: 
17/09/2014
Descrizione: 
saldo fattura n. 37/RG del 15/09/2014 periodo 01/05 - 31/08/2014 forn. v.le da vinci 10 custode matricola contatore 465713
Valore (impegno): 
€120.24
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto - fornitore unico
Pagamento
Pagamento: 
Inviato da admin il Sab, 04/10/2014 - 10:40

Source URL (modified on 04/10/2014 - 10:40): https://web.malignani.ud.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/amga-energia-servizi-5